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內部審計部門職責[一般10]

2023-02-09 崗位職責

內部審計部門崗位職責選擇5篇

1、根據公司總體戰略規劃,制定和完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據年度審計工作計劃,組織公司審計;

3、制定審計方案,起草審計報告、管理建議書等審計文件;

4、負責審計過程中與有關部門的協調與溝通;

5、及時發現公司的潛在問題和風險,提出改進意見;

6、編制審計底稿,出具內部審計報告,向公司領導報告審計結果;

7、檢查公司財務及有關部門審計意見的執行情況;

8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部財務審計工作;

9、定期或不定期進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

10、負責所有涉及的審計事項,編制內部審計報告,分析存在的主要問題,提出處理意見和建議;

11、跟蹤監控公司財產資金使用情況和流程運行情況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險,提出改進建議;

12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

13、完成上級領導交辦的其他工作。

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