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內部審計工作職責及權限

2023-02-09 崗位職責

內部審計工作職責與權限4

1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計制度的建立和審計制度和方法,檢查和評價公司及其下屬單位內部控制制度的建立、完善和實施,并提供咨詢意見;

3. 能夠獨立負責公司經營效益審計、欺詐調查、經濟責任審計等專項審計項目,包括:制定現場審計計劃并實施;

4. 能夠與高級管理層討論審計結果,簡要闡明關鍵問題,對提出的問題提出有意義的意見;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計中發現的后續整改和實施情況;

7. 有定期收集整理當期審計發現的意識,并向高級管理層報告;

8. 具有團隊合作意識,與其他團隊成員分享經驗和專業知識,使團隊成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

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