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2023年祝福網工作計劃

2022-12-23 工作計劃大全

以下是2023年祝福網工作計劃專欄精心編制的審計工作計劃。歡迎閱讀。

2023年審計工作計劃1

為進一步規范財務管理,提高資金使用效率,防止國有資產損失,內部審計工作將從今年開始按照上級主管部門的要求和學院的實際情況進行。現制定我院年度內部審計工作計劃。

一、年度審計目標

年度內部審計工作“三個代表”以重要思想為指導,以國家財務法規、財務管理制度為基礎,以財務收支行為的真實性、合法性和效益為重點,以促進管理、防范資金風險、提高資金使用效率、提高服務為出發點,結合我院年度工作重點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,審計合理科學地利用教育資源,防止鋪張浪費。客觀評價被審計單位的財務收支行為,對審計中發現的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計內容

1.根據內部審計的要求,有計劃地對教學系教師津貼、學生獎學金、助學金、班費、實習費等進行內部審計;

2.根據內部審計的要求,有計劃地對電大工作部的學費和教材費進行內部審計;

3.根據內部審計的要求,有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支進行內部審計;

4.根據內部審計的要求,有計劃地對成人教育部的學費和教材費進行內部審計;

5.根據內部審計的要求,有計劃地審計后勤集團的財務收支;

6.根據內部審計的要求,有計劃地對學院招待費的使用情況進行內部審計;

通過財務周期審計,使審計工作標準化、制度化,及時評價部門財務管理,加強預防,促進部門管理自律。

三、審計方法及范圍

審計方法是:首先,各單位自查,形成自查報告;其次,內部審計人員采用審查材料、個人訪談、審計調查等方法。

審計范圍為:2023年以來教學系及相關單位的財務收支,其中教學系學生獎學金等項抽查一年級。

四、時間安排

1.上半年教學系內審;

2.下半年審計電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育園公司)等部門。

五、提供相關資料

1.發放學生獎學金和助學金、評估方法、程序和結果;使用班費和實習費。

2、醫院、系兩級教師津貼分配和二次分配辦法。

3.電大工作部、附屬中學、成人教育部各類學生的收費依據;后勤集團(育園公司)各類收費依據

4、學院接待、招待文件、審批表、月匯總表等

六、其他相關工作

學院內部審計工作,由學院監督審計辦公室領導,調動相關人員,組成學院內部審計工作組,工作組根據國家、省、市有關文件和教育部教育系統內部審計工作規定,學院單位積極配合,做好內部審計,使我院事業發展良好、快速。

2023年審計工作計劃2

為落實《北京市教育委員會》XX《年度教育審計意見》的文件精神和我院XX年度工作總體要求,高質量完成國家示范高職院校建設任務,進一步建立和完善內部審計制度,加強內部審計職能,充分發揮內部審計“免疫系統”功能,實現“為規范財務會計服務,提高教育資金使用效率,為教育改革發展服務”特制定內部審計目標XX年度審計工作計劃。具體內容如下:

一是繼續深入開展預算執行審計

堅持“揭露問題,規范管理,促進改革,提高績效”審計思路,進一步落實《北京市高校預算和決算內部審計實施辦法(試行)》今年重點實施各項目資金預算執行全過程審計,加強項目資金使用效率、效果分析審計,努力實現預算執行審計與績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執行各項財務制度,提高預算資金使用效率和效果,確保高校各項業務任務和工作目標的實現。

二是進一步加強領導干部經濟責任審計

審計辦公室積極配合組織、紀律檢查、監督部門,做好干部任期經濟責任審計,進一步深化經濟責任審計內容,堅持領導干部經濟責任為主線,重點落實法律法規、政策部署、重大經濟決策和執行,遵守誠信規定,促進領導干部樹立正確的成就觀和科學發展觀,提高領導干部的經濟責任意識。加強領導干部任期內經濟決策和效果、內部控制制度和執行審計,促進領導干部行使權力和履行經濟責任,進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策、促進教育、完善監督機制、防范清潔政府風險方面的重要作用。根據學院組織部的委托,今年將名副部級領導干部進行任期經濟責任審計。

三、繼續做好基建修復工程審計工程

結合我院實際和管理要求,繼續做好基礎設施維修項目審計,積極落實教育部關于加強和規范建設項目全過程審計的意見,繼續加強基礎設施維修項目管理過程和項目成本的內部審計,不斷改進和加強項目審批、勘察、設計、招標、施工、竣工及相關工程設備材料采購、變更談判、工程資金結算及相關經濟管理活動的審計監督,促進各項目標準化管理,節約工程成本,規范工程管理,防范基礎設施維修投資管理風險,維護合法利益,確保工程建設順利實施,提高資金使用效率。

四、繼續做好專項審計和審計調查

根據領導要求,今年繼續做好食品中心財務管理和學院會議中心業務效益專項審計工作,各部門審計調查,加強內部控制,規范各種財務行為,防范經濟管理風險,防止違規行為“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

五、加強審計結果的利用和審計整改

按照市教委《關于進一步加強教育體系內部審計結果利用的意見》的要求制定審計結果利用工作制度,明確各部門職責,建立部門聯動機制,認真糾正內部審計中發現的各種財務違規行為,及時向有關領導、紀律檢查、檢查部門報告嚴重違規行為,建議追究責任,內部審計結果作為內部相關評價的重要依據,加強審計整改,遏制“屢審屢犯”現象,進一步加強審計在加強和完善各部門內部管理中的作用。六、進一步加強自身審計建設

加強業務學習,積極參與審計和財務業務培訓,提高審計業務能力。完善審計制度,提高審計質量。積極跟蹤效率,實現內部管理和外部監督,在原制度和規定的基礎上進一步完善制度,結合審計法,認真控制審計質量,控制審計質量,降低審計風險,積極開展計算機審計和效率審計,不斷提高內部審計能力。

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