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普通財務個人述職報告10篇

2024-04-26 述職報告

普通財務個人述職報告篇10

20__年計劃財務工作圍繞公司的總體工作目標,組織和指導全省計劃財務工作做好公司的理財活動,落實節支措施,改善支出結構,合理配置財力資源,計劃財務運行總體趨于平穩。計劃財務工作得到公司各級領導、部門的大力支持,在籌資、投資、管理創新和服務效率等方面,取得了進展。

作為部門負責人與計財部班子成員一道始終把工作基點放在服務、規范、創新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規范才能減少風險,只有推進創新才能有所作為;確立以服務為先,以制度建設為本,以例外管理為主,以財務公開為重的工作理念;立足于做好常規工作,著眼于推進重點工作。

一、20__年重點工作

(一)以財務保障為目標,積極籌措資金

公司目前處在成本遞增的運行階段,加之我公司正處在發展的特殊時期,公司的發展需要與財力可能之間的矛盾仍然比較突出,平衡預算的壓力增大。計財部堅持以為公司發展需要提供財務保障為己任,多渠道籌措資金。

1、努力爭取從總部籌集資金

積極向總部反映公司建設與發展過程中的資金緊張狀況,爭取總部的資金支持。20__年利用總部下撥資金償還到期貸款36000萬元,年末貸款余額從年初134600萬元降至76600萬元,20__年度上市公司財務費用比x年度減少3108萬元,為保證公司實現總部核定的目標利潤創造了利潤空間。

2、積極組織公司營收資金及時回籠

著力做好各地市代收費帳戶資金按時上劃全省網上銀行系統,加快資金周轉,降低財務成本。

3、采用票據結算業務緩解資金壓力

20__年聯通有限和新時空公司共計出具商票9025萬元,用于支付工程款項,廠商貼現為公司節省財務費用179。75萬元,通過票據結算方式,緩解公司即時的付款壓力。

(二)以預算管理為龍頭,確保重點支出

預算管理是公司計劃財務管理的主要特征。在年度預算安排上,堅持“有所為有所不為”的指導思想,服從服務于公司總體目標的發展要求。

1、預算編制原則必需的業務需求支出優先安排,建設項目投資適度超前,重點保證有市場需求的項目投資;經營成本的支出堅持以收定支、量入為出為原則,努力減低成本支出。

2、預算執行過程項目化管理,引導各現業公司更多地關注資金使用效益,優化支出結構。

(三)以制度建設為抓手,拓寬制度約束的覆蓋面

20__年,把制度建設擺在更加突出的位置,以制度規范公司的經濟行為,以便減少個案處理和非程序化操作。

1、制定計劃財務各項管理制度及辦法

作為公司運營管理過程中的配套措施,我部制定了《中國聯通吉林分公司計劃財務部崗位說明》、《中國聯通吉林分公司成本費用開支指導意見》、《中國聯通吉林分公司代理傭金內部控制管理辦法》、《中國聯通吉林分公司CDMA終端補貼與風險控制的指導意見》、《中國聯通吉林分公司通信工程項目管理辦法》、《中國聯通吉林分公司財務制度》、《中國聯通吉林分公司財務管理規范》、《中國聯通吉林分公司資金管理辦法》、《中國聯通吉林分公司專業核算辦法》、《中國聯通吉林分公司縣級分公司財務管理和會計核算辦法》、《中國聯通吉林分公司差旅費管理辦法》等規章制度,以便加強和規范公司的計劃財務工作。

2、定期匯編計劃財經制度

本年度已準備編印《中國聯通吉林分公司20__年度計劃財務文件匯編(第一輯)》。

(四)以財務公開為手段,加快全員理財進程

通過公司月度的經濟活動分析,介紹公司的經營財務情況:資產負債規模、收入完成、成本開支水平、現金流入流出等,分別從公司的投資活動、經營活動、籌資活動中發現問題、分析問題,與相關部門溝通,共同提出解決問題的辦法。達到全員理財的目的,發揮全員理財的效果。

(五)以隊伍建設為基礎,拓展服務功能

隨著公司的發展,經濟活動日趨復雜,計劃財務運行規模持續擴大,這不僅對計劃財務工作提出了新任務、新要求,而且隨著資金運作總量的增加,計財人員隊伍建設顯得尤為重要和迫切。

1、增強責任意識。努力營造積極向上、奮發有為、積極做事的良好氛圍。

2、增強業務操作技能。不斷提高業務素質,推進計財人員業務操作技能。

3、提高政策水平。統一組織全公司計財人員的繼續教育活動,積極鼓勵進行課題研究。

4、提高辦事效率。深化優質服務活動,加強工作效能建設,提升隊伍整體形象。

(六)初步建立管理會計體系,為公司決策提供內部管理經營財務信息。

此外,20__年的重要工作還有:

召開了一次重要會議。

3月份召開全公司計劃財務工作會議,由各市分總經理和計財部經理參加。會議分析了計劃財務管理面臨的情況和問題,研討了計財工作的思路和辦法,為全年計劃財務工作明確了指導思想。

接受了六次稅收檢查。根據我部稅收籌劃工作的安排,詳細介紹全公司的納稅情況,圓滿完成各項檢查工作。

總之,在公司領導的重視、各部門支持、計財人員的共同努力下,順利地完成了年初制訂的工作計劃。在此,我謹代表計財部對各位領導及部門給予計劃財務工作的關心、支持和幫助表示感謝。

二、存在的主要問題

組織理論業務學習的密度比較低,學得不深不透,實用主義比較明顯;

疲于應付日常事務,前瞻性、系統性研究比較欠缺,計劃財務管理關口前移的速度緩慢;

財務分析、預測水平有待提高,財務信息的決策有用性亟待增強;

管理上粗放,對項目管理、經營財務管理的跟蹤問效缺乏;

三、20__年工作思路

以公司的總體工作目標為重要指導思想,緊緊圍繞公司效益為先發展這一主題,加快計劃財務工作轉型,繼續搞好服務,努力堅持規范,著力推進創新,積極探索解決新形勢下計劃財務工作面臨的新情況新問題,逐步把計財部建設成為學習型、服務型、創新型組織,為公司的快速發展理好財,服好務,辦好事。

(一)大力加強財務預測和財務分析,試編財務規劃。根據公司的中長期規劃以及各部門的發展規劃,完成財務規劃的編制。

(二)通過信息化手段,初步建立起全面預算管理機制,充分發揮預算管理的牽引作用。

(三)繼續推動計劃財務管理關口的前移,做到預算執行的事前管理,實現財務行為與業務行為的緊密結合。

(四)積極穩妥地開通縣級網上銀行,納入全省統一的重要客服系統內,全面推行財務收支事項的非現金結算方式。

(五)健全層層負責的經濟責任制,嚴格和完善內部控制制度,切實防范財務風險。適時舉辦“非財務人員財經知識培訓班”。

(六)建立和完善內部考核辦法和運行有效的內部激勵機制。

(七)建立全省計劃財務經理派駐制度。

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