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預算科個人工作總結2024字8篇

2024-01-26 工作總結大全

預算科個人工作總結 篇2

財政局預算股上半年工作總結今年以來,預算股緊緊圍繞全局的中心工作思路,深入研究財稅政策,求真務實、真抓實干,在局黨組的正確領導下,在上級財政部門的大力支持下,在各股室、中心的密切配合下,積極完成各項工作任務。

一、上半年的工作回顧

1、積極組織財稅收入,確保收入任務按進度完成。按照年初預算安排和目標責任制的要求,積極抓好組織收入工作,做好收入預算分析,掌握經濟運行過程中出現的新情況、新問題,及時分析經濟運行對財稅的影響,并向領導提出意見和建議,力保預算收入任務的完成。但受宏觀經濟形勢影響,經濟下行趨勢較為明顯,上半年收入任務未能按時完成。

截止6月底,財政總收入累計完成73,387萬元,占預算的39.93%,同比增加11.95%,增收7,836萬元。其中:公共財政預算收入完成62,553萬元(稅收收入37,542萬元,同比增加17.95%,增收5,714萬元,占60.02%;非稅收入完成25,011萬元,同比增加0.53%,增收131萬元,占39.98%),占預算的45.30%,同比增加10.31%,增收5,845萬元。

2、合理安排預算支出,切實保障民生事業穩步發展。

繼續實施“有保有壓”的財政措施,著力加大民生投入,嚴格控制一般性支出,進一步壓縮因公出國(境)經費、政府機關車輛運行費、公務接待費以及會議經費等支出,民生得到進一步改善,保重點支出,按時足額發放全縣機關事業和離退人員工資。截止6月底,公共預算支出累計完成143,207萬元,同比增加4.64%,增支6,352萬元。其中縣本級支出133,098萬元,同比增加13.91%,增支16,252萬元;上級專項資金支出10,109萬元,同比減少49.48%,減支9,900萬元。全縣用于一般公共服務、教育、科學技術、社會保障和就業等重大社會事業發展的支出均高于上年同期。

3、為進一步推進我縣公共財政支出改革,建立適應市場經濟要求的公共財政支出框架,規范預算管理,增加預算的透明度和約束力,在總結我縣以前年度編制綜合預算經驗的基礎上,按照部門綜合預算和“零基預算”的要求,按“兩上兩下”的程序,結合省廳的部門預算編制軟件,編制了20xx年部門綜合預算,減少人為因素造成的不合理現象,確保預算的公開、公平、公正,使預算編制更加科學合理。20xx年度縣直單位部門預算于5月底前全部批復完畢。

4、認真做好20xx年預算工作,確保部門預算按時批復執行。仔細學習與預算有關的文件、制度以及編報說明。在財力來源方面,認真測算全年財力來源情況,將上級財政部門提前下達的轉移支付和預安排的專款指標全部列入年初預算,使用預算的完整性得到進一步的提高。在支出方面,結合有保有壓的原則合理安排全年支出,同時與各業務股室密切配合,及時核對預算單位供養人員、公務用車、項目支出等有關數據,使用支出預算更精細、合理。

5、積極配合縣審計部門,順利完成20xx年度財政預算執行情況審計工作。縣審計組于20xx年3月19日至6月10日對我局20xx年度財政預算執行情況及其他財務收支進行了審計,在審計過程中,積極協調相關股室及時提供相關資料,虛心聽取審計部門提出的意見和建議。針對審計中所提出的意見和建議,及時向領導進行通報,主動向審計部門回復反饋,對存在的問題提出整改建議,并按照審計的最后決定進行認真整改落實。

6、密切配合國庫股及時做好20xx年度財政總決算、部門決算工作。積極參加州財政局組織的決算會議,認真核對20xx年的財力來源情況,仔細學習與決算有關的文件、制度以及編報說明,及時與上級核對專款指標、轉移支付、財稅收入、公共財政預算支出等數據。同時與各業務股室密切配合,同縣直各預算單位、各鄉鎮財政所進行數據核對,做到收入與國庫一致,與征收部門一致,撥款與各單位一致。

7、及時、準確完成全縣財政供養人員信息的收集、匯總上報工作。

8、進一步密切與各股室之間的配合,認真完成領導交辦的其他臨時性工作。

二、下半年的工作打算

1、積極調度收入,確保全年財稅任務圓滿完成。盡管前半年的任務完成了,但從完成的質量看,卻是十分勉強,首先,分月入庫不均衡,前六個月總計完成24543萬元,但前五個月平均每月入庫3365萬元,六月份單月入庫7720萬元,是平均數的2倍。其次,征收部門進度不一,國稅系統累計完成5796萬元,占本系統全年任務的25.2%,占全縣入庫數的23.62%;地稅系統累計完成16726萬元,占本系統全年任務的75%,占全縣入庫數的68.15%;財政系統累計完成20xx萬元,占系統全年任務的57.74%,占全縣入庫數的8.23%。從今年前半年全縣經濟運行情況看,后半年的財稅收入工作仍不能懈怠,第一,前半年財稅收入中非即期收入比重較大,在完成的24543萬元中有11449萬元的收入是非即期收入,占到總數的將近一半;第二,國稅系統收入差距太大。國稅系統征收的都是主要稅種,這些主要稅種入庫數額的下降,嚴重影響全縣財稅收入的質量,同時也說明,今年我縣的經濟發展面臨著嚴重的形勢,全年的征收任務艱巨,收支矛盾壓力巨大;第三,財政部門的收入項目逐年減少,以往稅務部門短收,財政部門進行調控的余地已十分狹小。因此,我們下半年將主要做好以下工作

2、加強稅收征管,確保全年任務圓滿完成。

為確保全年任務圓滿完成,在下半年的工作中,要扎實做好以下幾點:一是加強稅源分析,把握工作主動權。開展稅源普查,徹底摸清全縣稅源底數和分布狀況,建立稅源數據庫,加大對重點稅源的監控力度,準確掌握稅源變化,制定科學有效的應對預案,保證全年任務按時完成。二是加強協調機制,形成工作合力。

以治稅辦牽頭制定考核獎勵辦法,調動各征收部門的工作能動性,定期召開聯席會議,解決征收中的具體困難,通過四方聯動確保入庫率。三是建立有效的財稅征收考核機制。由原來的對整個收入的考核,變為對稅收和稅務部門征管工作的考核,由原來的對稅收計劃完成情況的考核,變為對稅收入庫率和稅收質量的考核。

3、合理安排支出,充分發揮公共財政職能繼續實行有保有壓的支出原則,即控制和壓縮一般性支出,降低行政運行成本,確保工資發放和機關運轉,確保教育、文化、衛生、社會保障、三農等民生支出,確保重點工程和辦實事項目順利推進。繼續把解決“群眾最關注、矛盾最突出、事關全局和長遠”的問題,作為構建公共財政的重點任務來抓,不斷加大公共財政對各項社會事業的投入力度,讓公共財政的甘露滋潤全縣人民。

4、深化部門預算,進一步優化支出結構實行部門預算,是推進預算管理制度改革的有效措施。

從九月份開始積極準備明年的部門預算工作,20xx年的部門預算我們將參照市財政的具體做法,進一步深化、細化部門預算,進一步完善綜合預算編制,確保部門預算編制的全面性、及時性和完整性。一是,參照市財政編制部門預算的一些做法,進一步規范收支行為,對有收費項目的單位,認真分析預測其收費收入的增減變化因素,實事求是地編制收入預算,然后再根據量入為出的原則安排項目支出,充分調動和發揮單位增加收入,節約支出的積極性。二是,結合縣直預算單位全面實行國庫集中支付,各單位歷年資金結余及20xx年部門預算執行的情況進行清查摸底,按照單位資金的結余情況,結合部門的事業發展規劃,及時調整各專項資金的安排。三是,加強基礎數據管理。部門預算軟件目前已經進行了升級,充分利用軟件升級后的強大功能對各預算單位人員情況、公用支出標準及車輛使用情況等基礎信息進行全面核實,進一步提高預算編制質量。

5、細化預算管理,加大專項資金監控力度今后,我們將進一步細化預算管理程序,加大專項資金監控力度,建立健全跟蹤問效制度,采取對照支出項目逐一審核、對照每月報表逐一分析、對照每筆資金逐一監管的措施,從根本上將專項資金管細管實。

6、加強政治學習,不斷提高自身素質修養打鐵先要自身硬,為進一步提高預算的管理水平,我們將以學黨章、守紀律、轉作風為契機,按照集中學習和自學相結合的原則,積極參加各種政治業務學習活動,深入學習、領會有關財經政策和財稅知識,努力提高預算股綜合素質。

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Tags:預算工作總結

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